集團公司召開內部審計工作座談會
作者:審計與風險管理部 來源:寧夏電投
近日,集團公司召開2021年度內部審計工作座談會,全面回顧總結2021年審計工作,謀劃2022年審計工作思路。集團公司黨委書記、董事長楊學忠出席會議并講話,集團公司黨委委員、紀委書記、監(jiān)察專員王紅俠主持會議。集團公司總經濟師、審計與風險管理部全體人員,各控股公司主要負責人、內審分管領導及工作人員參加了會議。
楊學忠指出,內部審計是公司風險管理的最后一道防線,對完善集團公司治理體系、提升治理能力、保障國有資產安全、防范化解重大風險,實現(xiàn)集團公司高質量發(fā)展具有重大意義。
對做好下一步審計工作,楊學忠要求,要堅決貫徹落實黨委對審計工作領導的各項要求,堅持服務大局,依法依規(guī),突出重點,獲得實效。要結合實際工作,探索建立完善制度體系,積極創(chuàng)新工作方法,提升工作水平。要注重成果運用,建立預警機制,扎實推進“三查三問”,努力強化內部審計監(jiān)督實效。要加強內審人員業(yè)務能力培訓,形成結構合理、專業(yè)勝任的人才梯隊。
王紅俠強調,要加強黨委對內部審計工作的領導,建立健全內部審計領導體制,堅持問題導向,轉變審計理念,強化審計整改,高度重視內控體系建設的成果運用,提升審計隊伍的整體履職能力。
會上,集團公司審計與風險管理部負責人通報了年度審計工作情況,六家控股公司作交流發(fā)言。
(審計與風險管理部)