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集團(tuán)公司召開2019年度內(nèi)部審計工作座談會

作者:楊 倩 來源:寧夏電投

11月20日,集團(tuán)公司召開2019年度內(nèi)部審計工作座談會。集團(tuán)公司黨委副書記、總經(jīng)理楊學(xué)忠出席會議并講話,黨委委員、副總經(jīng)理鄧瑞主持會議??偨?jīng)濟(jì)師趙軍榮、審計與風(fēng)險管理部及各控股公司主要負(fù)責(zé)人參加了會議。

會議邀請自治區(qū)審計廳雍文選處長對國家審計署關(guān)于內(nèi)部審計管理相關(guān)文件精神進(jìn)行了解讀。會議傳達(dá)了中央審計委員會第一次會議精神,學(xué)習(xí)了國家審計署關(guān)于加強內(nèi)部審計工作相關(guān)規(guī)定及意見,通報了集團(tuán)公司今年1至10月內(nèi)部審計工作開展情況、整改落實階段性督查情況,安排部署了下階段內(nèi)部審計工作。會議還聽取了各控股公司內(nèi)審工作匯報。

楊學(xué)忠在講話中充分肯定了集團(tuán)公司審計工作取得的成績,并提出了三點要求。一是要進(jìn)一步提高認(rèn)識,把內(nèi)審工作融入集團(tuán)公司發(fā)展和改革大局;二是要以問題整改為突破口,進(jìn)一步提升審計成果運用水平;三是要加強隊伍建設(shè),不斷提高內(nèi)審人員工作能力。

鄧瑞在總結(jié)時強調(diào),集團(tuán)公司要進(jìn)一步加強內(nèi)審管理,積極開展專項檢查,強化審計整改,推動審計成果轉(zhuǎn)化利用,切實為一線減負(fù),發(fā)揮“一審二幫三促進(jìn)”的作用。 (集團(tuán)本部 楊 倩)